Faktúra DFB24/236

Faktúra doručená:23.7.2024
Číslo zmluvy:1170/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
voda-vodné,stočné dielne 18.3.-12.7.2024
Názov položky
voda-vodné dielne 18.3.-12.7.2024
voda-stočné,zrážky dielne 18.3.-12.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 930,55 EUR