Faktúra DFPČ24030

Faktúra doručená:11.2.2014
Číslo objednávky:2/53 dodací list

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na údržbu podľa DL SEKO Trenčín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,73 EUR