Faktúra DFPČ24137

Faktúra doručená:27.6.2014
Číslo objednávky:1400618

Dodávateľ
ROLF-X sro
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby-jar,drátenka nerezová, utierka vílenda, SAVO 1l, odpadové vrece
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,86 EUR